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上海市松江区红十字会2020年部门决算公开
信息来源: 分享时刻:2022-08-20 阅读次数:

上海市松江区红十字会

2020年度部门决算

 


 

 

第一部分 上海市松江区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市松江区红十字会概况

 

一、主要职能

上海市松江区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求,编制、实施本区红十字事业发展规划;根据市红十字会部署和要求,参加并落实有关国际和国内的人道主义救援工作;负责制定、实施本地区群众性现场初级急救培训规划,组织、培训群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识;协助政府开展人道救助、做好人道领域的社会服务工作;协同有关部门共同做好在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者的救助工作;开展自愿无偿捐献遗体工作和非血缘关系造血干细胞移植捐供动员、宣传、组织和登记工作,协助政府部门开展无偿献血工作;积极履行备灾救灾、帮困救助、救护培训,造血干细胞捐献,遗体捐献,器官捐献的宣传、动员及无偿献血的宣传等“三救三献”工作。培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;协助做好失散亲人的寻亲工作;负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和管理;开展人道救助基金的募集和管理。加强街道红十字总站、村(居)红十字服务站建设,实现基层红十字会与社区居民关怀心贴心、服务零距离的工作目标。

 

二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)

从预算单位机构设置看,上海市松江区红十字会部门决算包括:办公室、红十字事务中心

号码

组织 布置

1

办公场所室

 

2

红十字公共事务主

 


第二部分    上海市松江区红十字会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位:万元

个人收入

拨出

新项目

预算数

項目

竣工决算数

一、一样公共性概预算财务补贴款薪资收入

532.19

一、通常通用工作花费

 

二、区政府性股票基金成本预算国库捐款使收入

 

二、外交史经费支出

 

三、国有控股金融资本合作经营费用财政预算审批收入来源

 

三、航空航天收入支出

 

四、上一级政府补贴薪资收入

 

四、公众人身安全付出

 

五、视野纳入

 

五、教育学校开支

 

六、销售经营薪资

 

六、科学的技艺费用

 

七、附带工作单位缴纳年收入

 

七、文化教育度假旅行体育文化与影视文化其他支出

 

八、某个净收入

6.70

八、社会性保护和就业的开支

484.84

 

 

九、健康的健康的拨出

6.85

 

 

十、节水环保标准总支出

 

 

 

11、村镇居委支出费用

 

 

 

十三、农林业水收入支出

 

 

 

十四、路网车辆收入支出

 

 

 

十四、资原探矿制造业资讯等教育支出

 

 

 

15、商业区业务业等费用支出

 

 

 

第十六、互联网金融花费

 

 

 

十六、支助某个区域教育支出

 

 

 

二十、自动资源量浮游生物气象条件等费用支出

 

 

 

党的十九、房间有效保障支出费用

42.40

 

 

三十、粮油食品救灾物资储备库费用

 

 

 

二十一月、国企资本管理营运成本预算花费

 

 

 

二12、洪涝防治法及应急救援经营支出费用

 

 

 

二第十五、其他教育支出

 

 

 

二十二四、抗疫独特国债制定计划的开支

 

上年创收累计

538.89

年初性支出自动求和

534.09

运用非民政审批节余

 

余额安排

 

期初结转和盈余

53.42

年尾结转和盈余

58.22

累计

592.31

总结

592.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

单位:万元

内容

本年度工资总计

财政部门审批效益

领导补贴金创收

事业上收入来源

管理盈利

附带机关单位缴纳收益

其他的收入水平

技能区分
课目商品编号

会计科目分类

合计数

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

社会化保护和人才需求费用

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政性事业有成基层单位离退居二线

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

参公机构离提前退休

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

政府机关事业有成部门大致社会个人养老保险金手机缴费支出费用

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

机关企业单位教育事业企业单位新职业年金手机缴费性支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

红十字创业

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

财政作业

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

一半行政处经营工作

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

食品卫生正常结余

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政事务行业单位名称医疗卫生

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

财政公司医院

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

个人住房保障措施结余

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

住宅深化改革经费支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

自建房公积金贷款

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

房产买卖补助

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

单位:万元

顶目

当年度支出费用总金额

关键收支

工作教育支出

上交国家领导收支

营业付出

对附加的单位补助款其他支出

用途划分
课程商品编码

会计分类称呼

自动求和

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

世界 保险和工作花费

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政性工作机构离养老

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

事业发展机构离退体

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

政府部门自己事业组织一般养老生活稳妥缴纳费用费用支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

部门事业有成基层单位专职年金付费性支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

红十字自己事业

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政部门行驶

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

通常情况下行政事务管理服务管理事务管理

157.82

 

157.82

 

 

 

210

安全卫生健康生活经费支出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政事务事業基层单位医疗卫生

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

政府部门组织医疗卫生

6.85

6.85

 

 

 

 

221

住宅房有保障收支

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

房屋机构改革费用支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

房间社保公积金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

房产买卖救济款

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

薪资收入

教育支出

工程

竣工决算数

该项目

累计

般服务性财务预算财务付款

以政府性理财产品预算表财务付款

国有制资本投资企业经营项目预算财政厅付款

一、一样公用设施工程预算财政预算补贴款

532.19 

一、般公用服务项目收支

 

 

 

 

二、当地政府性基金投资费用财政局捐款

 

二、国际关系其他支出

 

 

 

 

三、国家资本公司经验估算不需要补贴款

 

三、中国军事花费

 

 

 

 

 

 

四、公共信息平安总支出

 

 

 

 

 

 

五、教育培训拨出

 

 

 

 

 

 

六、科学有效工艺拨出

 

 

 

 

 

 

七、文化产业国内旅游田径与山东新农商软件科技有限公司收支

 

 

 

 

 

 

八、世界后勤保障和大学生就业支出费用

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、卫生情况卫生其他支出

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、优质节能优质花费

 

 

 

 

 

 

五一、城乡统筹社区服务站支出费用

 

 

 

 

 

 

12、农业和林业水费用

 

 

 

 

 

 

第十五、出行运送收支

 

 

 

 

 

 

十四、資源地质勘察化学工业产品信息等花费

 

 

 

 

 

 

十六、企业产品业等费用支出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融业拨出

 

 

 

 

 

 

二十七、支助许多中南部结余

 

 

 

 

 

 

十九、必然信息海洋生物形象等结余

 

 

 

 

 

 

19、往房确保开支

42.40 

42.40

 

 

 

 

二是、调味品工程设备收储性支出

 

 

 

 

 

 

二十一月、公有投资者运营工程预算费用支出

 

 

 

 

 

 

二十三、灾害性防控及应急预案服务管理性支出

 

 

 

 

 

 

二13、某些付出

 

 

 

 

 

 

二十二四、抗疫很大国债确定的教育支出

 

 

 

 

上年薪资加总

532.19 

年初结余合计数

532.34 

532.34

 

 

月初财政性拨付结转和盈余

3.14 

月底财政局审批结转和余额

 2.99

2.99

 

 

一、基本公共性决算财政厅拨付

 

 

 

 

 

 

二、政府部门性货币基金预决算财政支出付款

 

 

 

 

 

 

三、国家基金自主经营预算表财政局捐款

 

 

 

 

 

 

总金额

535.33 

累计

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

建设项目

加总

通常经费支出

大型项目经费支出

特点进行分类

管理费用识别码

科目必名字大全

208 

社会的服务和出去上班总支出

483.09

327.02

156.07

20805 

行政性事業企机关事业单位离离休

36.52

36.52

 

2080502

事业机关单位机关单位离退休年龄

0.41

0.41

 

2080505

企企业企业单位企业企业单位最基本养老服务保险金缴付其他支出

25.19

25.19

 

2080506 

行政机关企业企事编工作年金付费收入支出

10.92

10.92

 

20816

红十字企事业

446.57

290.50

156.07

2081601

人事部门正常运行

290.50

290.50

 

2081602

寻常行政维护维护公共事务

156.07

 

156.07

210

清洁卫生稳定开支

6.85

6.85

 

21011

政府部门参公院校医用

6.85

6.85

 

2101101

财政企业单位医院

6.85

6.85

 

221

住宅房切实保障开支

42.40

42.40

 

22102

往房收入分配改革支出费用

42.40

42.40

 

2210201

住宅个人公积金

21.08

21.08

 

2210203

房产买卖国家补贴

21.32

21.32

 

合计数

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

经济条件分类整理项目商品编码

学科分类

预算数

成本等级分类

会计分类编写代码

课目名字大全

竣工决算数

301

月福利待遇性费用

363.18

302

货品和服务的收支

10.72

30101

  常见月薪

30.79

30201

  办公场所费

3.29

30102

  救济款救济款

96.50

30202

  彩色印刷费

 

30103

  奖金税率

42.85

30203

  了解和咨询费

 

30106

  饭食补贴费费

10.28

30204

  资质费

0.16

30107

  绩效考核公资

68.38

30205

  水电费

 

30108

市直机关创业单位名称差不多健康个人养老保险金手机缴费

25.19

30206

  用电

 

30109

职业类型年金付费

10.92

30207

  轻工费

0.44

30110

企业员工基本性医疗卫生保险费用网上缴费

12.59

30208

  采暖费

 

30111

公务活动员医药补助款交款

 

30209

  物管维护费

0.25

30112

另外生活维护手机缴费

 

30211

  旅差费

0.82

30113

住宅住房基金

42.16

30212

  因公出国留学(境)杂费

 

30114

医用费

 

30213

  维护保养(护)费

0.73

30199

  别基本工资优惠拨出

23.52

30214

  租凭费

 

303

对私人和中国家庭的补贴费

 

30215

  会议安排费

0.10

30301

  离休费

 

30216

  学习费

0.17

30302

  退休工资费

 

30217

  因公接侍费

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  多功能装修服务费

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装置办费

 

30305

  居住补贴申请书

 

30225

  专业化锅炉燃料费

 

30307

  社区药费补贴

 

30226

  劳务费费

 

30308

  资助金

 

30227

  委派行业费

 

30309

  获奖额度金

 

30228

  公会接待费

3.53

30310

各人水产业制作补贴政策

 

30229

  褔利费

0.60

30311

  代缴生活商业险费

 

30231

  公务接待私家车电脑运行养护费

 

30399

  另一个对我们和的家庭的补贴金

 

30239

  其他的流量加盟费

0.51

 

 

 

30240

  税金及叠加相应费用

 

 

 

 

30299

  其它的宝贝和服务管理教育支出

0.12

 

 

 

310

投资基金性结余

2.37

 

 

 

31002

  办公室环保设备置办

2.07

 

 

 

31003

  通用型仪器购买

 

 

 

 

31007

  信息内容网格及APP购进更行

0.30

 

 

 

31013

  公务接待使用车租赁费

 

 

 

 

31019

  另外交通线道具添置

 

 

 

 

31021

  文物保护和陈列技巧品购入

 

 

 

 

31022

  隐形的股本购买

 

 

 

 

31099

  别的資本性支出费用

 

技术人员经费支出总金额

363.18

公共事业费预估合计

13.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

通常情况下公众决算财政部门捐款“三公”经费

总金额

因公出国工作

(境)费

公务活动私车新购及执行维修费

因公接代费

小计

公务接待专车

折旧费费

因公公务车

执行维持费

成本预算数

预算数

财政预算数

部门预算数

财政预算数

结算的时候数

费用预算数

结算的时候数

工程预算数

结算的时候数

估算数

竣工决算数

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

新项目

本年结转和节余

本年度个人收入

年初经费支出

年初结转和

余额

功能键类别课程和科目打码

科目表名号

总金额

 

 

小计

大多拨出

业务付出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自动求和

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市松江区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

大型项目

年终结转和节余

当年度工资

本年度总支出

年尾结转和余额

工作细分考试科目简码

会计分类简称

累计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市松江区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


 

财力流动负债情形表

 

 

企事业单位:多万元

 

总数

附加值

期初数

岁末数

本年数

岁末数

一、净资产累计数

——

——

87.07

87.53

   (一)流失股权

——

——

61.78

66.31

   (二)放置净资产

——

——

73.06

59.05

          进来:1.农村房子(平米)

 

 

 

 

                2.普通设备(台/套/辆)

 57

 48

40.38

24.56

                     在这当中:(1)行驶(辆)

 

 

 

 

                                 通常情况因公车辆使用

 

 

 

 

                                 执法监督值勤车辆租赁

 

 

 

 

                                 独特的正规的技术出行

 

 

 

 

                                 许多车辆使用

 

 

 

 

                   (2)售价40万元超过代用的设备(不包括工程车辆)

 

 

 

 

               3.专用设备(台/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    中间:平均价50万元以上内容专用的技术设备

 

 

 

 

               4.其他固定资产

——

——

12

12

        减:连续摊销及减值做好准备

——

——

47.77

37.83

   (三)经常控股权创业

——

——

 

 

   (四)经常性国债投资费用

——

——

 

 

   (五)待建过程

——

——

 

 

   (六)无型房产

——

——

 

 

        减:加权平均摊销

——

——

 

 

   (七)某些股本

——

——

 

 

二、负债率加总

——

——

4.86

4.71

三、净资金总计

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度收入总计538.89万元、支出总计534.09万元。与2019年度相比,收入总计减少37.94万元,下降6.58%,主要原因是财政拨款收入减少,支出总计减少32.66万元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计538.89万元,其中:财政拨款收入532.19万元,占98.76%;其他收入6.70万元,占1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计534.09万元,其中:基本支出376.27万元,占70.45%;项目支出157.82万元,占29.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度财政拨款收入总计532.19万元、财政拨款支出总计532.34万元,与2019年度相比,财政拨款收入总计减少36.52万元,下降6.42%,主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少33.23万元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出532.34万元,占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.23万元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出532.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)483.09万元,占90.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.85万元,占1.29%;住房保障支出(类)42.40万元,占7.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元,支出决算为532.34万元,完成年初预算的100.03%。其中:

1、社会保障和就业支出。主要用于:事业单位退休人员的福利费及活动费;按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出;在职人员缴纳职业年金缴费支出;人员经费及公用经费支出;救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务及红十字服务便民(救护)器材等项目支出。年初预算为482.94万元,支出决算为483.09万元。年初预算和支出决算差额为0.15万元,主要是根据政府会计制度核算要求,工资代扣款等跨年度核算。

2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元。

3、住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为42.40万元,支出决算为42.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元,包括人员经费363.18万元,公用经费13.09万元。基本支出中:

1、工资福利支出363.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

2、商品和服务支出10.72万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费等。

3、资本性支出2.37万元,主要用于办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无公务接待任务。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.29万元,下降100%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因上海市松江区红十字会因公出国(境)经费由区外办、区台办负责编制,并统一公开,本单位不再另行重复公开;上海市松江区红十字会已进行公务用车改革,2020年公务用车购置及运行费未安排;公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。

上海市松江区红十字会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:制定了《松江区红十字会部门整体支出绩效管理办法》,制定项目实施意见,规范项目审批流程,建立了预算绩效管理工作机制,全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效跟踪评价的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效自评的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元,平均得分95.6分(其中:绩效评级为“优”的项目5个,绩效自评中未发现问题)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出13.09万元,比2019年度减少2.46万元,下降15.82%。主要原因是维修费、差旅费等支出减少。

(二)政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.7万元,其中:货物采购金额0.7万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至20201231日,上海市松江区红十字会公务用车保有量为0辆

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会拥有产权的房屋共0.00平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门(单位)使用的房屋为0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为0.00平方米。

3.上海市松江区红十字会2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。



第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:会费收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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